QC080000的采購管理程序怎么寫?

QC080000采購控制程序

1. 目的

在采購原材料、輔助材料時,要求供貨商的原材料、輔助材料符合SS-00259的標準要求。

2. 適用范圍

本公司環(huán)保材料廠商均適用之。

3. 權(quán)責(zé)

3.1 采購部

3.1.1 負責(zé)GP原料樣品采購及量產(chǎn)原材料采購。

3.1.2 負責(zé)所采購材料之供貨商選擇和管理。

3.1.3 負責(zé)量產(chǎn)材料采購訂單、請購數(shù)據(jù)、交付進度的管理;

3.1.4 以負責(zé)供貨商相關(guān)環(huán)境資料提交的跟催。

3.2 品質(zhì)部

3.2.1 主管主導(dǎo)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)之建立、執(zhí)行檢驗、環(huán)保原材料供貨商的環(huán)境管理系統(tǒng)質(zhì)量輔導(dǎo),評核、總體評監(jiān)與報告。

3.2.2 IQC負責(zé)依環(huán)保進料檢驗標準進行環(huán)保原材料之進料檢驗與判定,以及協(xié)助采購部門進行供貨商之管理。

3.2.3 環(huán)境質(zhì)量保證稽查室負責(zé)對供貨商稽查。并審查其所提供之環(huán)保數(shù)據(jù)進行確認。是否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求,以及相關(guān)物質(zhì)含量之外測申請與跟蹤。

5. 相關(guān)文件

5.1 《環(huán)保進料管制與檢驗作業(yè)程序》

5.2 《綜合管理文件和資料控制程序》

5.3 《SONY SS-00259 管理規(guī)定》

6. 內(nèi)容

6.1 供應(yīng)商的選定

6.1.1 調(diào)查

6.1.1.a. 原材料樣品評估前需由采購部組織品質(zhì)部或其它指定人員,展開其產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查,調(diào)查時包含其產(chǎn)品已經(jīng)不使用環(huán)境管理物質(zhì)狀況、對其供應(yīng)商的管理的監(jiān)督體系,供貨商廠內(nèi)環(huán)境管制體系等。

6.1.1.b. 供貨商在做自我評估時,應(yīng)如實反應(yīng)實際管制情況,將調(diào)查結(jié)果回饋給仁利采購部。

在確認各項調(diào)查結(jié)果均符合要求后,采購根據(jù)客戶和實際要求將其納入環(huán)保合格環(huán)保供貨商的選擇范圍。

6.1.1.c 如出現(xiàn)以下情況,可不進行供貨商調(diào)查:

◆ 顧客指定供貨商;

◆ 供貨商是貿(mào)易公司,調(diào)查貿(mào)易接收報告;

◆ 已獲得SONY GP認可的供應(yīng)商.

6.1.2 選擇

6.1.2.a. 采購應(yīng)進行供貨商調(diào)查合格后,監(jiān)別其供貨能力及質(zhì)量是否達到環(huán)保要求.

◆客戶指定之供貨商,且獲得”SONY綠色伙伴”資格或其它環(huán)境物質(zhì)論證無需辦理供貨商評監(jiān),待樣品承認后既可視為環(huán)保合格供貨商.

◆2種指定物料的供應(yīng)商必須從SONY公司《GP認定供應(yīng)商一覽表》中選擇。

除以上指定物料以外的其它原材料供應(yīng)商需能提交符合SS-00259要求的ICP數(shù)據(jù)、MSDS或成份表、不使用證明書等環(huán)境資料。

◆非指定原材料供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)評估合格后方可納入為合格供應(yīng)商。

◆客戶對產(chǎn)品環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇之供貨商必須滿足環(huán)保要求。

◆為滿足客戶要求規(guī)定,“樹脂、油墨、涂料、線材”四項材質(zhì)的物料供應(yīng)商必須為SONY GP合格供應(yīng)商。

◆經(jīng)正式評監(jiān),綜合總分在80分以上標準者則成為合格供貨商;

◆經(jīng)調(diào)查實承認之保環(huán)合格供貨商必須登錄在《環(huán)保合格供貨商名錄》上。

6.2 供貨商管理

6.2.1 樣品承認

6.2.1.a. 采購部根據(jù)生產(chǎn)要求,做貨之前先打樣辦, 待品質(zhì)部確認,確認樣辦時應(yīng)填寫《樣辦確認書》,樣辦OK之后,方可成為采購員選擇下單供應(yīng)商。

6.2.1.b. 采購員在要求供應(yīng)商提供樣品時應(yīng)同時要求其提供零件承認書,內(nèi)容含蓋《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(承認檢定用)》、ICP檢測報告、MSDS、材質(zhì)成份表及材質(zhì)證明等有效環(huán)境物質(zhì)保證數(shù)據(jù)。

6.2.2 供應(yīng)商稽核

6.2.2.a. 廠商稽核對象:零部件和副材料廠商。(取得SONY綠色伙伴認定資格可免除稽核)

6.2.2.b.稽核時機

◆新開發(fā)供應(yīng)廠商進入大批量交貨后可根據(jù)實際情況安排稽核;

◆依據(jù)《供貨商管理系統(tǒng)核計劃表》執(zhí)行定期稽核,以確認供應(yīng)廠商環(huán)境管理體系是否有保持;

◆環(huán)境管理物質(zhì)重大異常發(fā)生后安稽核。

6.2.2.c依據(jù)標準

◆SONY SS-00259(最新有效版)

◆其它國際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證體制評價標準。

6.2.2.d稽核前廠商輔導(dǎo)

品管部將有關(guān)環(huán)境管理的信息和客戶環(huán)境管理規(guī)定,必須迅速確實地以文本、或說明會倡導(dǎo)方式傳達到各供應(yīng)廠商,并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠,并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠商建立環(huán)境物質(zhì)限用管理系統(tǒng)。

6.2.2.e.稽核方式

◆實地稽核方式

6.2.2.f.采購部稽核小組

◆稽核小組組長,由采購部負責(zé)人代表擔(dān)任;

◆稽核小姐稽核員由稽核組長從品保/采購中的合格內(nèi)稽員中指定;

6.2.2.g實施稽核

◆采購部于每年年初制定《供貨商管理系統(tǒng)稽核計劃表》經(jīng)環(huán)境管理代表核準后,由采購員于稽核前一周通知各供應(yīng)廠商。

◆廠商稽核小組按計劃的安排實施稽核,稽核記錄于《供應(yīng)商評價項目》。

◆現(xiàn)場稽核結(jié)果由稽核組長于稽核結(jié)束后現(xiàn)場報告,并取得被稽核廠商之認可。

◆不符合項的糾正:被稽核廠商針對稽核中不符合項采取相適應(yīng)的糾正措施,填寫《環(huán)境監(jiān)查缺失改善報告》并附相關(guān)客觀證據(jù)予仁利環(huán)境質(zhì)量保證委員會。

◆廠商稽核小組(對應(yīng)商稽核人員)負責(zé)對廠商環(huán)境稽核不符合項目糾正效果追蹤確認直至結(jié)案。

6.2.2.h品管部匯整廠商稽核結(jié)果交采購部,此將成為該供貨商是否可持續(xù)成為仁利環(huán)保合格供應(yīng)商之重要依據(jù)。

6.2.3 數(shù)據(jù)管理

6.2.3.a.《禁用物質(zhì)保證書》——供貨商每年提供一次(一般為正式確定交易后簽定,到次年的相對應(yīng)時間為一年有效期限),由仁利采購部統(tǒng)一保存5年;

6.2.3.b.《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(檢定用)》——供貨商變更一次均應(yīng)提供一次至仁利采購部,無變更最長不超過一年提供一次由采購部統(tǒng)一保存三年;

6.2.3.c.《ICP測試報告》——供貨商首次送樣、材質(zhì)變更,以及仁利特殊要求時提供,從測試日期開始計算,有效期為一年;

6.2.3.d.《材質(zhì)成份表》——仁利有需求時提供,從制作日期開始計算,有交期為一年;

6.2.3.e.《物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表(MSDS)》——仁利有需求時提供,從制作日期開始計算,有效期為一年。

6.2.3.f.《樣辦確認書》——由仁利品質(zhì)部承辦分發(fā)至相關(guān)部門。

6.2.4環(huán)保材料供貨商必須有相對應(yīng)之質(zhì)量管理事務(wù)對應(yīng)窗口及人員。

6.2.5環(huán)保材料供貨商應(yīng)對仁利之抱怨及退貨進行及時檢討分析,在三天以內(nèi)提供有效對策并落實改善,如有物殊原因延期回復(fù)者,應(yīng)通知仁利,取得同意。

6.3 采購作業(yè)

6.3.1 原物料之備料作業(yè)

由采購人員依據(jù)生產(chǎn)部門開立的《請購單》(經(jīng)倉庫查核無庫存或庫存不足)進行備料準備,以確切掌握庫存數(shù)量、已訂未入數(shù)及相關(guān)采購數(shù)據(jù),并填寫《申購單》,以便交采購部開始進行采購作業(yè)。

6.3.2 新材料必須需從監(jiān)察合格的供應(yīng)處采購。

6.3.3 采購單位必須是《環(huán)保合格供貨商名錄》中經(jīng)評價合格之供應(yīng)廠商。

6.3.4 進行采購時,采購單上要注明“此材料不含SS-00259規(guī)定的有害物質(zhì)”等字眼。

6.4 采購文件審核

采購員將《采購單》及相關(guān)采購數(shù)據(jù),呈現(xiàn)單位經(jīng)理或主管審查,并依核決權(quán)限呈經(jīng)理、主管審查,核準后方可購買。

6.5 采購數(shù)據(jù)管理

6.5.1 依采購需要,要求請購部門提供圖面或樣品并做好管制,不得擅自影印并交予不相關(guān)之第三者。

6.5.2 采購文件/數(shù)據(jù)應(yīng)由采購部至少保存5年。(情況特殊者,則另行訂定)。

6.5.3 當發(fā)生環(huán)境事故需送樣到外部檢測機構(gòu)檢測時,由公司與供應(yīng)商協(xié)商進行處理。

7. 記錄與附表

7.1《供應(yīng)商評價項目》

7.2《樣辦確認書》

7.3《供貨商管理系統(tǒng)稽核計劃表》

7.4《檢定品提交程序》

7.5《不使用證明書》

7.6《GP認可供應(yīng)商名單》

7.7《質(zhì)量認可供應(yīng)商名單》

當前名稱:QC080000的采購管理程序怎么寫?
本文鏈接:http://www.muchs.cn/hangye/iso/n14214.html

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